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索引号: 11341700003244799H/202302-00068 组配分类: 本部门预算
发布机构: 宣城市民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 宣城市民政局2023年部门预算公开 文号:
发布日期: 2023-02-02
索引号: 11341700003244799H/202302-00068
组配分类: 本部门预算
发布机构: 宣城市民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 宣城市民政局2023年部门预算公开
文号:
发布日期: 2023-02-02
宣城市民政局2023年部门预算公开
发布时间:2023-02-02 17:03 来源:市民政局 浏览次数: 字体:[ ]

宣城市民政局2023年部门预算公开

2023年01月

目录

第一部分宣城市民政局部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表

1.宣城市民政局2023年收支总表

2.宣城市民政局2023年收入总表

3.宣城市民政局2023年支出总表

4.宣城市民政局2023年财政拨款收支总表

5.宣城市民政局2023年一般公共预算支出表

6.宣城市民政局2023年一般公共预算基本支出表

7.宣城市民政局2023年政府性基金预算支出表

8.宣城市民政局2023年国有资本经营预算支出表

9.宣城市民政局2023年基本支出表

10.宣城市民政局2023年项目支出表

11.宣城市民政局2023年政府采购支出表

12.宣城市民政局2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年基本支出表的说明

10.关于2023年项目支出表的说明

11.关于2023年政府采购支出表的说明

12.关于2023年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣城市民政局部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。根据全市国民经济和社会发展规划,指导、推进全市民政工作的改革和发展。

(二)拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监管办法。依法对全市性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展省委托的全国、全省性社会组织的监管工作。

(三)拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订城乡社区治理的发展规划,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作,以及社区服务用房规划设计审核。指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导和协调村(居)务公开。

(五)拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作,负责全市地名管理工作,开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。

(六)贯彻执行婚姻管理政策,负责婚姻登记管理和业务指导工作,推进婚俗改革。

(七)拟订并组织实施殡葬管理相关政策措施,负责殡葬管理和业务指导工作,推进殡葬改革。指导全市殡葬事业单位的建设和管理工作。

(八)统筹推进、督促管理养老服务工作,拟订并组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)负责推进残疾人权益保护工作,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)负责管理社会福利事业,负责开展慈善募捐,指导社会捐助工作,促进慈善事业发展,加强慈善组织管理。负责福利彩票管理工作。

(十二)按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策,按照有关标准,推进社会工作专业人才工作队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单位、基金会等社会组织的党建工作。分析全市社会组织发展情况,结合本部门职能,研究制定支持和促进社会组织党建工作的相关政策措施。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市民政局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算,纳入部门预算编制范围的

二级预算单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宣城市民政局本级

行政机关

2

宣城市社会福利中心

公益二类事业单位

3

宣城市流浪乞讨人员救助站

公益一类事业单位

4

宣城市福利彩票发行中心

公益二类事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年,全市民政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作重要指示精神,按照市委、市政府决策部署,以满足人民对美好生活的向往、促进全体人民共同富裕为方向,践行“民政为民、民政爱民”工作理念,用心用情用力做好民生服务工作,采取更多惠民生、暖民心的措施,解决好群众牵肠挂肚的急难愁盼问题,踔厉奋发,勇毅前行,为加快建设新阶段现代化美好宣城贡献民政力量。

(一)坚持以党的政治建设为统领。不断强化理论武装,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,围绕机关党建服务中心、建设队伍两大核心任务,推进机关党建与业务工作深度融合,打造好、宣传好“同心为民”“温馨家园”“萤火虫”党建品牌。局直属机关党委和各党支部、局直属机关纪委按照各自职能履行抓党建责任,主动谋划党建工作,主动协调解决党建工作存在问题,明确细化具体责任,将党建工作目标任务细化落实到每一个责任人。持之以恒正风肃纪,全面推进从严治党。始终牢固树立“四个意识”,正确运用“四种形态”,坚持党要管党、从严治党的原则,进一步加强对纪律运行情况的监督检查,加强对权力运行的全程监督,持之以恒正风肃纪,以实际行动体现讲政治讲看齐的政治自觉,体现保障改善民生的责任担当。

(二)兜牢兜好基本民生底线。持续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。落实低保、特困供养标准动态调整机制,加大低保扩围增效工作力度,落实救助对象动态管理长效机制措施。加大急难临时救助力度,实行“遇困即扶、应救尽救”工作措施,加强对生活困难未参保失业人员、因疫情灾情导致基本生活陷入困境群众的临时救助,不断提升制度可及性和救助时效性。强化低收入人口动态监测帮扶。加强低收入人口精准认定工作,完善低收入人口数据库,实现对低收入人口基本信息随时可查。依托社会救助大数据信息平台,加强与住建、人社、教育、医保、应急等救助部门的信息共享比对,常态化开展基层入户走访摸排,落实以“大数据+网格化+铁脚板+优服务”为依托的“望闻问切”社会救助主动发现机制,做到即时干预、应助尽助、应退尽退。统筹做好救助申请家庭经济状况线上线下核对工作,不断提升社会救助的精准度。加强特困人员照料服务。加强失能特困人员集中供养服务机构照护能力建设,持续推进失能特困人员集中供养工作。严格落实特困人员照料护理标准,加强照料护理人员动态管理,压实照料护理责任,切实解决特困人员平日照应问题。持续实施特困人员住院护理保险,进一步提升保险服务质效,切实解决特困人员住院医疗期间照护难题。引导社会力量参与。依托市县慈善总会等慈善组织,扎实推进“救急难”工作,完善政府救助与慈善救助的有效衔接机制。推进村(社区)“救急难”互助社建设,加大困难家庭就医和就学扶持力度,引导慈善资源向低收入群体精准流动。利用“社会组织公益创投”“志愿服务项目大赛”等有效载体,引导培育社会救助领域服务项目,推动供需有效对接。加强经办能力建设。推进社会救助三级服务体系建设,发挥困难群众基本生活保障工作协调机制作用,健全县乡村三级和救助部门之间衔接互通的社会救助工作网络,为困难群众开展线上线下一体建设的协同救助和服务。进一步规范基层社会救助管理,加强和改进社会救助领域信访处置工作,着力解决困难群众“急难愁盼”问题,以优良作风推动落实基本民生保障。

(三)用心用情关爱特殊群体。加强儿童福利和未成年人保护。充分发挥未成年人保护工作协调机制作用,凝聚成员单位合力,推进未成年人保护工作专项督导。进一步加强孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障及助学工作,持续落实基本保障。关心关爱农村留守儿童,严格落实寒暑假集中走访,季度随访以及重点时段巡查制度,组织开展农村留守儿童牵手行动,通过家庭走访、电话随访、链接资源等形式落实帮扶任务。推进残疾人福利体系建设。督促县市区落实残疾人两项补贴提标任务,春节前将补贴资金足额发放到位。常态化开展数据共享和定期比对复核工作,实现残疾人两项补贴精准发放。加大对精神障碍社区康复服务工作推进力度,完善规章制度,总结经验,逐步扩大试点范围,延伸服务内容。强化流浪乞讨人员救助。持续加大救助寻亲力度,及时落实落户安置政策,进一步规范疑似精神障碍受助人员送诊救治,加强救助管理档案管理,促进救助管理服务质量提档升级。

(四)大力发展养老事业和养老产业。宣传贯彻《安徽省养老服务条例》和《宣城市居家养老服务条例》,出台《宣城市基本养老服务体系建设行动计划(2023-2025)》。着力构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,促进养老服务高质量发展。聚集失能老年人照护服务,建设运营医养结合型县级失能人员照护设施。持续开展暖民心行动老年助餐服务,构建城乡统筹、布局均衡的全域老年助餐服务体系。开展长三角一体化合作,深化养老领域“双招双引”。开展好省社区和居家养老服务试点、省农村养老服务试点、省“物业服务+养老服务”试点。

(五)规范提升专项事务管理水平。持续推进婚俗改革,进一步扩大婚俗改革实验区范围,申报宁国为全省第二批婚俗改革试点县。做好婚姻登记“市内通办”和涉外、涉港澳台和华侨居民婚姻登记工作,不断提升婚姻登记服务水平,让结婚成为所有新人幸福生活的新起点。继续推进“活人墓”等殡葬领域突出问题整治规范工作,着力提升殡葬服务管理水平。集中开展逝者信息补录工作,提升殡葬信息化水平。继续做好《地名管理条例》的宣传贯彻落实,完善市级地名管理工作联席会议制度。深化乡村地名服务,着力提升地名信息化水平;启动第五轮行政区域界线联合检查工作,稳妥有序推进行政区划调整。

(六)加强和创新基层治理。精准施策提升村改社区、回迁安置社区治理水平,规范村民委员会改设居民委员会的条件和程序。推动(乡镇)街道社工站建设运营与其他资源整合,让每个社工站有场地、有社工、有服务。持续推动资源和服务下沉,进一步完善规范村级综合服务事项,健全完善村级综合服务功能。选优配强社区工作者队伍,到2023年底实现每万城镇常住人口拥有13名社区工作者,社区工作人员专业化、职业化水平进一步提高。有效推进智慧社区建设。建立“五社联动”机制,以城乡社区“两委”为主导,发挥社区的基础平台作用、社会组织的资源链接作用、社会工作者的专业支撑作用、社会公益慈善资源和社区志愿者的支援辅助作用,推动“五社”互联互动,不断提升城乡社区服务成效。深化拓展基层减负工作,推动村级组织承担的工作事务权责明晰、设立的工作机制精简高效、加挂的牌子简约明了、出具的证明依规便民,不断提高农村基层治理水平。推进慈善事业发展,实施好“护苗”助医、“凌云”助学、“椿萱堂”老年助餐三大品牌项目。

(七)培育发展社会组织。深化社会组织党建工作质效。巩固扩展“双创两提升”工作成果,持续提升我市社会组织党建工作水平。发挥市社会组织党群服务中心阵地作用,抓好运营管理,通过提供办公场所、共享信息资源、举办人才培训、跟进党建指导等服务,增强党组织引领社会组织健康发展的持续动能。积极引导社会组织开展党的二十大精神学习。着眼社会组织优培优育。大力发展直接面向基层民生的社区社会组织,加大枢纽型社会组织的组建力度,发挥管理服务协调作用,到2023年底,每个城市社区平均拥有社区社会组织不少于10个,每个农村社区平均拥有社区社会组织不少于5个。加强社会组织能力建设,通过社会组织公益创投,选树一批品牌社会组织。积极支持社会组织参与基层社会治理、助力“双招双引”、助力乡村振兴。加强社会组织日常监管。做好登记审批服务,精简审批程序,提高办事效率,从严开展事前审批。牢牢把握双重管理体制不动摇,协同党建工作机构、业务主管单位、行业管理部门,持续优化社会组织布局,加强对社会组织的分类管理。进一步抓好社会组织等级评估、年度检查、抽查审计,规范社会组织内部管理。加强社会组织信用建设,推动社会组织守信联合激励和失信联合惩戒。加大行政执法力度,依法查处社会组织违法违规行为。做好僵尸社会组织的清理工作,加快低效、无效社会组织出清。加强社会组织意识形态领域管理,妥善应对社会组织舆情,加强社会组织风险防控。持续打击整治非法社会组织。巩固行业协会商会违规收费“回头看”工作成效,加强行业自律。

(八)着力强化综合保障。推进法治民政建设。进一步提高全面推进法治民政建设的重要性和迫切性的认识,增强依法行政的自觉性,坚持法治建设与转变职能、转变工作方式相结合,与建立和完善民政工作的运行机制相结合,把依法行政落实到民政工作的各业务和各环节。完善法制工作机构设置,加强执法队伍建设,推动法治工作规范化、专业化。着力守牢安全底线。坚决抓好常态化疫情防控,科学研判疫情发展形势,动态完善疫情防控制度和措施,加强民政应急体系建设,毫不松懈做好各类民政服务机构安全管理和疫情防控,牢牢守住不发生大规模感染和重症病亡的底线。坚决抓好民政系统安全管理,将安全发展理念贯穿民政事业各领域和全过程,常态化做好民政服务机构消防、食品、建筑、特种设备等各类安全隐患排查整治工作。


第二部分2023年部门预算表

宣城市民政局2023年收支总表

部门:宣城市民政局

部门公开表一:

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算收入

1354.82

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算收入

573

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金

四、公共安全支出

五、其他收入安排

五、教育支出

事业收入

六、科学技术支出

经营收入

七、文化旅游体育与传媒支出

上级补助收入

八、社会保障和就业支出

1252.78

附属单位上缴收入

九、社会保险基金支出

其他

十、卫生健康支出

21.16

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

108.61

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

968.84

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计

1927.82

本年支出小计

2351.38

上年结转

423.57

结转下年

一般公共预算

27.73

一般公共预算

政府性基金预算

395.84

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

2351.38

支出总计

2351.38

部门:宣城市民政局

部门公开表二:

宣城市民政局2023年收入总表

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预

国有资本经营预算

财政专户管理

资金

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理

资金

其他资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴

收入

其他

合计

2351.38

1927.82

1354.82

573

423.57

27.73

395.84

宣城市民政局

2351.38

1927.82

1354.82

573

423.57

27.73

395.84

宣城市民政局

699.1

670.28

670.28

28.82

28.82

宣城市社会福利中心

661.19

420.46

420.46

240.74

5.09

235.65

宣城市福利彩票发行中心

704.37

573

573

131.37

131.37

宣城市流浪乞讨人员救助站

286.72

264.08

264.08

22.64

22.64

部门:宣城市民政局

部门公开表三:

宣城市民政局2023年支出总表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2351.38

933.62

1417.77

208

社会保障和就业支出

1252.78

773.85

478.93

20802

民政管理事务

453.51

400.51

53

2080201

行政运行

405.51

400.51

5

2080206

社会组织管理

18

18

2080207

行政区划和地名管理

30

30

20805

行政事业单位养老支出

162.41

162.41

2080501

行政单位离退休

56.22

56.22

2080502

事业单位离退休

2.45

2.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.16

69.16

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.58

34.58

20810

社会福利

390.12

92.83

297.29

2081005

社会福利事业单位

385.03

92.83

292.2

2081006

养老服务

5.09

5.09

20820

临时救助

244.53

115.89

128.64

2082002

流浪乞讨人员救助支出

244.53

115.89

128.64

20899

其他社会保障和就业支出

2.21

2.21

2089999

其他社会保障和就业支出

2.21

2.21

210

卫生健康支出

21.16

21.16

21011

行政事业单位医疗

21.16

21.16

2101101

行政单位医疗

14.13

14.13

2101102

事业单位医疗

7.03

7.03

221

住房保障支出

108.61

108.61

22102

住房改革支出

108.61

108.61

2210201

住房公积金

99.49

99.49

2210202

提租补贴

9.12

9.12

229

其他支出

968.84

30

938.84

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

704.37

30

674.37

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

704.37

30

674.37

22960

彩票公益金安排的支出

264.47

264.47

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

264.47

264.47

部门:宣城市民政局

部门公开表四:

宣城市民政局2023年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公

共预算

拨款

政府性基金预算拨款

国有资

本经营

预算拨

一、一般公共预算拨款收入

1354.82

一、一般公共服务支出

其中:国库管理非税收入

50

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

573

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1252.78

1252.78

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

21.16

21.16

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

108.61

108.61

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

968.84

968.84

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计

1927.82

本年支出小计

2351.38

1382.54

968.84

上年结转

423.57

结转下年

一般公共预算

27.73

一般公共预算

政府性基金预算

395.84

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

2351.38

本年支出小计

2351.38

1382.54

968.84

部门:宣城市民政局

部门公开表五:

宣城市民政局2023年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

1382.54

903.62

799.76

103.86

478.93

208

社会保障和就业支出

1252.78

773.85

669.99

103.86

478.93

20802

民政管理事务

453.51

400.51

331.2

69.31

53

2080201

行政运行

405.51

400.51

331.2

69.31

5

2080206

社会组织管理

18

18

2080207

行政区划和地名管理

30

30

20805

行政事业单位养老支出

162.41

162.41

162.41

2080501

行政单位离退休

56.22

56.22

56.22

2080502

事业单位离退休

2.45

2.45

2.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.16

69.16

69.16

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.58

34.58

34.58

20810

社会福利

90.12

92.83

74.55

18.29

297.29

2081005

社会福利事业单位

385.03

92.83

74.55

18.29

292.2

2081006

养老服务

5.09

5.09

20820

临时救助

244.53

115.89

99.63

16.26

128.64

2082002

流浪乞讨人员救助支出

244.53

115.89

99.63

16.26

128.64

20899

其他社会保障和就业支出

2.21

2.21

2.21

2089999

其他社会保障和就业支出

2.21

2.21

2.21

210

卫生健康支出

21.16

21.16

21.16

21011

行政事业单位医疗

21.16

21.16

21.16

2101101

行政单位医疗

14.13

14.13

14.13

2101102

事业单位医疗

7.03

7.03

7.03

221

住房保障支出

108.61

108.61

108.61

22102

住房改革支出

108.61

108.61

108.61

2210201

住房公积金

99.49

99.49

99.49

2210202

提租补贴

9.12

9.12

9.12

部门:宣城市民政局

部门公开表六:

宣城市民政局2023年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

903.62

799.76

103.86

301

工资福利支出

739.27

739.27

30101

基本工资

181.09

181.09

30102

津贴补贴

76.14

76.14

30103

奖金

188.85

188.85

30107

绩效工资

56.01

56.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

69.16

69.16

30109

职业年金缴费

34.58

34.58

30110

职工基本医疗保险缴费

20.75

20.75

30112

其他社会保障缴费

2.61

2.61

30113

住房公积金

99.49

99.49

30199

其他工资福利支出

10.59

10.59

302

商品和服务支出

107.65

3.79

103.86

30201

办公费

3.5

3.5

30205

水费

0.23

0.23

30206

电费

6.91

6.91

30207

邮电费

2.15

2.15

30209

物业管理费

11

11

30211

差旅费

3.1

3.1

30213

维修(护)费

11.3

11.3

30215

会议费

4

4

30216

培训费

4.56

4.56

30217

公务接待费

5.98

5.98

30226

劳务费

0.2

0.2

30228

工会经费

9.65

9.65

30229

福利费

4.56

4.56

30231

公务用车运行维护费

12.1

12.1

30239

其他交通费用

18.68

18.68

30299

其他商品和服务支出

9.72

3.79

5.93

303

对个人和家庭的补助

56.7

56.7

30302

退休费

54.88

54.88

30305

生活补助

1.73

1.73

30399

其他对个人和家庭的补助

0.1

0.1

部门:宣城市民政局

部门公开表七:

宣城市民政局2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

968.84

30

938.84

229

其他支出

968.84

30

938.84

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

704.37

30

674.37

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

704.37

30

674.37

22960

彩票公益金安排的支出

264.47

264.47

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

264.47

264.47

部门:宣城市民政局

部门公开表八:

宣城市民政局2023年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

宣城市民政局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

部门:宣城市民政局

部门公开表九:

宣城市民政局2023年基本支出表

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

其中:一般公共预算

合计

933.62

903.62

301

工资福利支出

768.81

739.27

30101

基本工资

188.89

181.09

30102

津贴补贴

76.61

76.14

30103

奖金

196.85

188.85

30107

绩效工资

62.22

56.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.26

69.16

30109

职业年金缴费

35.54

34.58

30110

职工基本医疗保险缴费

21.65

20.75

30112

其他社会保障缴费

2.71

2.61

30113

住房公积金

102.49

99.49

30199

其他工资福利支出

10.59

10.59

302

商品和服务支出

108.11

107.65

30201

办公费

3.5

3.5

30205

水费

0.23

0.23

30206

电费

6.91

6.91

30207

邮电费

2.15

2.15

30209

物业管理费

11

11

30211

差旅费

3.1

3.1

30213

维修(护)费

11.3

11.3

30215

会议费

4

4

30216

培训费

4.56

4.56

30217

公务接待费

5.98

5.98

30226

劳务费

0.2

0.2

30228

工会经费

10.11

9.65

30229

福利费

4.56

4.56

30231

公务用车运行维护费

12.1

12.1

30239

其他交通费用

18.68

18.68

30299

其他商品和服务支出

9.72

9.72

303

对个人和家庭的补助

56.7

56.7

30302

退休费

54.88

54.88

30305

生活补助

1.73

1.73

30399

其他对个人和家庭的补助

0.1

0.1

部门:宣城市民政局

部门公开表十:

宣城市民政局2023年项目支出表

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

其他资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1417.77

451.2

543

27.73

395.84

社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费

宣城市民政局

18

18

市本级福彩公益金

宣城市民政局

25.12

25.12

路名牌设置、维护、清洗项目

宣城市民政局

30

30

乡村振兴、联点共建等项目

宣城市民政局

5

5

结转项目

宣城市民政局

3.7

3.7

养老服务体系建设

宣城市社会福利中心

5.09

5.09

特困人员救助供养

宣城市社会福利中心

162.2

162.2

特殊儿童群体基本生活保障

宣城市社会福利中心

80

80

中央集中彩票公益金(老年人福利)

宣城市社会福利中心

50.2

50.2

公益捐赠

宣城市社会福利中心

50

50

中央集中彩票公益金(残疾人福利)

宣城市社会福利中心

50

50

儿童福利

宣城市社会福利中心

135.45

135.45

销售市场维护费

宣城市福利彩票发行中心

674.37

543

131.37

流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护

宣城市流浪乞讨人员救助站

22.47

22.47

救助服务辅助

宣城市流浪乞讨人员救助站

26

26

流浪乞讨人员救助

宣城市流浪乞讨人员救助站

80.17

80

0.17

部门:宣城市民政局

部门公开表十一:

宣城市民政局2023年政府采购支出表

单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他收入

合计

40

40

销售市场维护费

其他不另分类的物品

40

40

部门:宣城市民政局

部门公开表十二:

宣城市民政局2023年政府购买服务支出表

单位:万元

项目名称

一级目录

二级目录

三级目录

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

宣城市民政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。


第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宣城市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市民政局2023年收支总预算2351.38万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市民政局2023年收入预算2351.38万元,其中,本年收入1927.82万元,上年结转结余423.57万元。

(一)本年收入1927.82万元。主要包括:

一般公共预算拨款收入1354.82万元,占70.28%,比2022年预算增加41.80万元,增长3.18%,增长原因主要是社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加。政府性基金预算拨款收入573万元,占29.72%,比2022年预算增加113.07万元,增长24.58%,增长原因主要是彩票市场整体销售情况良好,彩票销售总量较上年进一步提升。

(二)上年结转结余423.57万元。主要包括:

一般公共预算拨款收入27.73万元,占6.55%,主要包括一是养老服务体系奖补资金;二是流浪乞讨人员救助及未成年人保护项目资金。原因主要是一是养老服务体系奖补资金为跨年项目;二是流浪乞讨人员救助及未成年人保护项目期为2年。目前,已按合同约定支付了部分进度款,尾款需按照项目实施进度序时拨付。政府性基金预算拨款收入395.84万元,占93.45%,主要包括一是市场宣传费及市场营销费;二是中央集中彩票公益金支持社会福利类项目;三是市本级福彩公益金。原因主要是一是广告费按进度付款,余款列入结转;二是中央集中彩票公益金支持社会福利类项目为跨年,列入结转;三是市本级福彩公益金项目按照进度支付,余款列入结转。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市民政局2023年支出预算2351.38万元,比2022年预算增加578.43万元,增长32.63%,增长原因主要是社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加,其他支出增加。其中,基本支出933.62万元,占39.71%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出1417.77万元,占60.30%,主要用于社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费、路名牌设置、维护、清洗项目、乡村振兴、联点共建等项目、养老服务体系建设、特困人员救助供养、特殊儿童群体基本生活保障、流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护、救助服务辅助、销售市场维护费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市民政局2023年财政拨款收支预算2351.38万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款收入1382.55万元、政府性基金预算拨款收入968.84万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1927.82万元,上年结转423.57万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1252.78万元,占53.28%;卫生健康支出21.16万元,占0.90%;住房保障支出108.61万元,占4.62%;其他支出968.84万元,占41.20%。与2022年预算相比,收、支总计各增加578.43万元,增长32.63%。主要原因:社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加,其他支出增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市民政局2023年一般公共预算支出1382.54万元,比2022年预算增加69.52万元,增长5.29%,主要原因:社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1252.78万元,占90.61%;卫生健康支出21.16万元,占1.53%;住房保障支出108.61万元,占7.86%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2023年预算405.51万元,比2022年预算减少53.26万元,下降11.61%,下降原因主要是目标考核费用未纳入部门预算。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)2023年预算18万元,比2022年预算减少2万元,下降10%,下降原因主要是厉行节约,压缩项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)2023年预算30万元,比2022年预算增加20.00万元,增长200.00%,增长原因主要是市政施工频繁,路名牌损毁率高;创建并保持全国文明城市,要求确保路名牌等城市部件完好和及时更新维护;根据文明城市创建复检工作要求,需安排清洗路名牌等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算56.22万元,比2022年预算增加47.31万元,增长530.98%,增长原因主要是退休人员补贴纳入部门预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算2.45万元,比2022年预算增加2.13万元,增长665.63%,增长原因主要是退休人员补贴纳入部门预算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算69.16万元,比2022年预算增加20.01万元,增长40.71%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算34.58万元,比2022年预算增加13.44万元,增长63.58%,增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2023年预算385.03万元,比2022年预算增加242.41万元,增长169.97%,增长原因主要是“三无”人员及孤残儿童经费支出功能科目由其他社会福利支出调整为社会福利事业单位支出。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)2023年预算5.09万元,比2022年预算增加5.09万元,增长100.00%,增长原因主要是上年结转项目纳入部门预算。

10.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2023年预算244.53万元,比2022年预算减少10万元,下降3.93%,下降原因主要是厉行节约,压缩项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算2.21万元,比2022年预算增加0.84万元,增长61.31%,增长原因主要是机关事业单位失业和工伤保险缴费基数调整。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算14.13万元,比2022年预算减少0.61万元,下降4.14%,下降原因主要是行政事业单位医疗调整。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算7.03万元,比2022年预算增加0.58万元,增长8.99%,增长原因主要是行政事业单位医疗调整。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算99.49万元,比2022年预算增加25.46万元,增长34.39%,增长原因主要是住房公积金缴存基数调整。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算9.12万元,比2022年预算增加0.32万元,增长3.64%,增长原因主要是工资调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市民政局2023年一般公共预算基本支出903.62万元。其中,人员经费799.76万元,公用经费103.86万元。

(一)人员经费799.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费103.86万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市民政局2023年政府性基金支出968.84万元,比2022年预算增加508.91万元,增长110.65%,主要原因:一是彩票市场整体销售情况良好,彩票销售总量较上年进一步提升;二是上年结转项目,根据支付进度付款。具体情况如下:

1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)2023年预算704.37万元,比2022年预算增加244.44万元,增长53.15%,增长原因主要是彩票市场整体销售情况良好,彩票销售总量较上年进一步提升。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2023年预算264.47万元,比2022年预算增加264.47万元,增长100.00%,增长原因主要是上年结转项目,根据支付进度付款。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市民政局2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市民政局2023年预算共安排基本支出933.62万元,比2022年预算增加91.80万元,增长10.90%,增长原因主要是社会保障和就业支出增加,住房保障支出增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市民政局2023年预算共安排项目支出1417.77万元,比2022年预算增加516.57万元,增长57.32%,增长原因主要是一是上年结转增加;二是路名牌设置、维护、清洗项目、乡村振兴、联点共建等项目、特殊儿童群体基本生活保障、流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护等项目支出增加;三是彩票市场整体销售情况良好,销售总量进一步提升。主要包括:本年财政拨款安排994.2万元(其中,一般公共预算拨款安排451.2万元,政府性基金预算拨款安排543万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排423.57万元(其中,一般公共预算拨款安排27.73万元,政府性基金预算拨款安排395.84万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市民政局2023年预算安排政府采购支出40万元,比2022年预算增加8.20万元,增长25.79%,增长原因主要是市福彩发行中心采购市场宣传品,进一步提升福彩在我市的市场影响力。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市民政局2023年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是宣城市民政局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费

(1)项目概述。十八届三中全会之后,社会组织登记管理制度改革工作日益被重视,已列入市委全面深化改革的内容之一,改革措施不断推出,社会组织活力不断激发。社会组织监督管理不断加强,各级财政均加大投入,支持社会组织参与社会服务项目,社会组织负责人能力培训全面开展,社会组织执法监察工作也在加强,社会组织党建工作强力推进,力促社会组织健康有序发展。

(2)立项依据。常年项目。市委办印发《关于加强和创新社会组织建设与管理的实施意见》的通知(办〔2014〕55号),将社会组织管理、评估和执法工作经费纳入各级年度财政预算。市委办《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》(宣办发〔2016〕4号)明确,各级财政应加大对社会组织党建工作的支持力度,保障实际工作需要。

(3)实施主体。宣城市民政局。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。通过项目的实施,将有力保障社会组织日常各项工作的开展,社会组织组织负责人培训内容涉及社会组织发展趋势与展望、社会组织党建、社会组织法律法规、财务管理与税收政策、评估工作与能力建设等内容,对提高社会组织负责人领导和管理社会组织能力具有重要意义。通过项目补助的方式,引导社会组织参与文明创建、乡村振兴、环境保护等社会公共服务,发挥财政资金的撬动作用,激发社会力量参与社会治理,成为社会建设的重要力量。规范社会组织行政审批中介服务,采取政府购买服务方式进行法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查审计,不仅减轻了社会组织的费用负担,也利于登记管理机关加强对社会组织的监督管理,促进社会组织规范化建设。切实发挥社会组织综合党委作用,结合民政工作职能,推进社会组织党建工作,加强社会组织党群活动中心建设,发挥党建引领作用,确保社会组织正确发展方向。

(6)年度预算安排。18万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称

社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费

主管部门及代码

[047]宣城市民政局

实施单位

宣城市民政局

项目属性

常年项目

项目期

3年

项目资金(万元)

中期资金总额:

60.00

年度资金总额:

18.00

其中:财政拨款

60.00

其中:财政拨款

18.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标

年度目标

目标1:社会组织日常登记管理工作更加规范;目标2:社会组织服务能力得到加强,作用发挥更加明显;目标3:社会组织党的建设进一步加强。

目标1:完成市级社会组织日常登记业务;目标2:开展1-2期社会组织负责人能力建设培训;目标3:开展社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查财务审计;目标4:持续推进社会组织党的建设,社会组织党群活动服务中心建设进一步加强。目标5:引导社会组织参与乡村振兴,进一步调动社会组织的积极性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

每年社会组织登记服务

≥20家

数量指标

社会组织登记服务

≥20家

社会组织抽查审计率

≥4%

社会组织抽查审计率

≥4%

社会组织年检率

≥70%

社会组织年检率

≥70%

质量指标

社会组织党的建设

应建尽建

质量指标

社会组织党的建设

应建尽建

社会组织党群活动服务中心建设

进一步加强

社会组织党群活动服务中心建设

进一步加强

社会组织年检合格率

≥90%

社会组织年检合格率

≥90%

时效指标

资金支出时效性

严格按照序时进度使用

时效指标

资金支出时效性

严格按照序时进度使用

成本指标

项目总成本

严格控制在预算数内

成本指标

项目总成本

严格控制在预算数内

效益指标

社会效益指标

社会组织党建作用发挥情况

不断优化

社会效益指标

社会组织党建作用发挥情况

不断优化

社会组织登记服务不断优化

效果显著

社会组织登记服务不断优化

效果显著

可持续

影响指

社会组织负责人领

导和管理社会组织

能力进一步提高

持续

可持续

影响指

社会组织负责人领

导和管理社会组织

能力进一步提高

持续

社会组织向正确方向发展

持续

社会组织向正确方向发展

持续

满意度指标

满意度指标

群众对社会组织开

展活动的认可度和

满意度

≥90%

满意度指标

群众对社会组织开

展活动的认可度和

满意度

≥90%

社会组织对登记管理机关工作的满意度

≥90%

社会组织对登记管理机关工作的满意度

≥90%

2.乡村振兴、联点共建等项目

(1)项目概述。一是推进精神文明建设,提升乡村治理水平;二是协助街道社区整改解决群众提出的急难愁盼问题,在解决群众实际问题中解决群众思想问题,提高了群众对创建工作的满意度和获得感;三是提升全市美丽乡村建设水平;四是实施“链长制”产业链招商,推进专业招商、以商招商,以高质量招商引资推动经济质量发展。

(2)立项依据。常年项目。《中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)的通知》(办〔2022〕16号)、关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知(宣文明

〔2022〕8号)、《关于2021年度市级领导和市直单位联系美好乡村建设工作的通知》(宣办电〔2021〕89号)、《中共宣城市市委办公室宣城市人民政府办公室关于印发<宣城市产业链链长制实施意见>的通知》(宣办发〔2021〕1号)、关于印发《宣城市2021年招商引资工作要点》的通知(宣招组办〔2021〕5号)。

(3)实施主体。宣城市民政局。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。一是乡村振兴。组织党员干部担任帮扶联系人,每季度至少联系帮扶1次,每半年上门走访1次,通过电话、网络或支部活动等方式与脱贫户、监测户等农村低收入人口保持常态化联系,力所能及地提供帮助和解决困难。指导帮助驻村第一书记和工作队认真履职尽责,切实发挥作用。加大产业就业帮扶力度,积极购买或帮销帮扶村农副产品。推动乡村双基建设和人居环境整治;二是联点共建。常态开展网格巡查,积极参与网格治理,定期开展干部入户等;三是美好乡村。改善农村人居环境和建设美丽乡村;四是招商引资。根据招商引资工作要点,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,着力“对标沪苏浙、争当排头兵”,构建“双招双引”新机制,压实招商责任,优化招商方式,拓宽招商渠道,做好招商引资宣传,积极收集信息线索,定期报送招商动态,完成年度招商引资任务。

(6)年度预算安排。5万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称

乡村振兴、联点共建等项目

主管部门及代码

[047]宣城市民政局

实施单位

宣城市民政局

项目属性

常年项目

项目期

3年

项目资金(万元)

中期资金总额:

35.00

年度资金总额:

5.00

其中:财政拨款

35.00

其中:财政拨款

5.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标(2022年—2024年)

年度目标

目标1:引入1-3家项目,每年度完成到位资金5000万元或完成2000万元的固定资金投资。目

标2:研究推进定点帮扶工作。目标3:深入联系群众户家中,宣传文明创建知识,协助街道社区整改解决群众提出的急难愁盼问题,切实提高群众对创建工作的满意度和获得感。

目标1:引入1家项目,完成到位资金5000万元或完成2000万元的固定资金投资。目标2:明确帮扶任务、压实帮扶责任。目标3:定期开展干部入户。目标4:提升美丽乡村建设水平

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

年报送招商信息

≥12条

数量指标

报送招商信息

≥12条

年报送招商线索

≥12条

报送招商线索

≥12条

年报送招商动态

≥12条

报送招商动态

≥12条

每年从事志愿服务

达到20小时

每年从事志愿服务时间

不少于

20个小

每季度至少联系帮扶

1次

每季度至少联系帮扶

1次

质量指标

项目投资成效提升

有效提升

质量指标

项目投资成效提升

有效提升

“联点共建”考评

参照考核要求,完成“联点共建”工作

“联点共建”考评

参照考核要求,完成“联点共建”工作

时效指标

完成年度招商引资任务

年度内完成

时效指标

完成年度招商引资任务

年度内完成

定期开展干部入户

及时完成

定期开展干部入户

及时完成

成本指标

严格按照预算执行

100%

成本指标

严格按预算执行

100%

效益指标

社会效益指标

优化营商环境

有效提升

社会效益指标

优化营商环境

有效提升

为社区居民营造温馨和谐的生活环境

效果显著

为社区居民营造温馨和谐的生活环境

效果显著

可持续

影响指

高质量招商引资推动经济质量发展,更多项目倾斜

效果显著

可持续

影响指

不断夯实社区创建

基础,进一步提升

“联点共建”的实

效性

有效提升

不断夯实社区创建基础,进一步提升“联点共建”的实效性

有效提升

高质量招商引资推动经济质量发展,更多项目倾斜

效果显著

满意度指标

满意度指标

项目企业满意度高

≥90%

满意度指标

项目企业满意度高

≥90%

社区居民满意度

≥90%

社区居民满意度

≥90%

3.路名牌设置、维护、清洗项目

(1)项目概述。根据地名管理规定、市文明办以及城管局“数字城管”平台要求,要及时设置新建道路地名标志,及时更新维护损毁地名标志,确保城市地名标志整洁、规范、醒目,树立文明城市形象,服务城市管理,方便群众生产生活。

(2)立项依据。常年安排项目。根据国务院《地名管理条例》规定,县级以上地方人民政府应当加强地名标志的设置和管理。根据市政府办《关于成立宣城市地名工作委员会的通知》(宣政办秘〔2007〕118号)中,宣城市民政局负责制定城区地名设标整体方案以及街、路、项巷牌设置。

(3)实施主体。宣城市民政局。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。我市设市时间短,基础设施差,市政施工频繁,路名牌损毁率高。创建并保持全国文明城市,要求确保路名牌等城市部件完好和及时更新维护,另外路名牌作为公共基础设施,统一规范设置、及时更新维护,有利于市民生产生活,打造良好文明城市形象,发挥较大社会效益。

(6)年度预算安排。30万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称

路名牌设置、维护、清洗项目

主管部门及代码

[047]宣城市民政局

实施单位

宣城市民政局

项目属性

常年项目

项目期

3年

项目资金(万元)

中期资金总额:

70.00

年度资金总额:

30.00

其中:财政拨款

70.00

其中:财政拨款

30.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标(2022年—2024年)

年度目标

目标1:及时设置新建道路地名标志,及时更新维护损毁地名标志,确保城市地名标志整洁、规范、醒目,树立文明城市形象,服务城市管理,方便群众生产生活。

目标1:确保路面损坏路名牌及时维修更换,脏污路名牌定期清洗,树立文明城市形象。目标2:新建道路及时增设路名牌,方便群众生产生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

每年增设,更换及维护路名牌。

≤200块

数量指标

每半年清洗脏污路名牌次数

1次

每半年清洗脏污路名牌次数

1次

每年增设,更换及维护路名牌。

≤200块

质量指标

符合国家GB17733-2008《地名标志》路名牌设置标准制

验收合格

质量指标

符合国家GB17733-2008《地名标志》路名牌设置标准制

验收合格

时效指标

动态维护维修、新

建道路增设路名牌

时限内完成

年度内完成

时效指标

动态维护维修、新

建道路增设路名牌

时限内完成

年度内完成

成本指标

路名牌制作安装

1500元/块

成本指标

路名牌制作安装

1500元/块

维修毁损路名牌

按实际耗材、部件及所需工时计算。最高不超过

1500元/块。

维修毁损路名牌

按实际耗材、部件及所需工时计算。最高不超过

1500元/块。

效益指标

社会效益指标

提升文明城市形象

,方便群众生产生活。

效果显著

社会效益指标

提升文明城市形象

,方便群众生产生活。

效果显著

可持续

影响指

城市地名标志整洁

、规范、醒目,树

立文明城市形象

,服务城市管理

,方便群众生产生

活。

持续

可持续

影响指

城市地名标志整洁

、规范、醒目,树

立文明城市形象

,服务城市管理

,方便群众生产生

活。

持续

满意度指标

满意度指标

群众对路名牌设置满意度

≥90%

满意度指标

群众对路名牌设置满意度

≥90%

4.结转项目

(1)项目概述。根据《宣城市第一届公益创投项目合作协议书》,经费分两期拨付:项目协议签署后拨付项目总金额的70%,待项目实施完毕并通过评估后拨付剩余的30%;根据“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育和督导项目协议书约定,合同生效后支付80%,剩余20%待项目全部完成后支付。

(2)立项依据。根据市委办印发《关于加强和创新社会组织建设与管理的实施意见》的通知(办[2014]55号),市、县两级每年从彩票公益金中安排资金用于支持社会组织开展公益服务活动。

(3)实施主体。宣城市民政局。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。2021年度资助市本级社会组织开展公益创投以及“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育和督导项目。

(6)年度预算安排。3.7万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称

结转项目

主管部门及代码

[047]宣城市民政局

实施单位

宣城市民政局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金(万元)

中期资金总额:

3.70

年度资金总额:

3.70

其中:财政拨款

0.00

其中:财政拨款

0.00

其他资金

3.70

其他资金

3.70

总体目标

中期目标

年度目标

1.资助市本级社会组织开展公益创投;2.开展“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育及督导项目

1.资助市本级社会组织开展公益创投;2.开展“乡镇街道社工站建设”服务品牌培育及督导项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

第一届公益创投项目签订数量

3个

数量指标

第一届公益创投项目签订数量

3个

督导乡镇街道社工站个数

14个

督导乡镇街道社工站个数

14个

质量指标

完成公益创投项目协议规定事项

100%

质量指标

完成公益创投项目协议规定事项

100%

时效指标

资金支出时效性

严格按照序时进度使用

时效指标

资金支出时效性

严格按照序时进度使用

成本指标

项目总成本

严格控制在预算数内

成本指标

项目总成本

严格控制在预算数内

效益指标

社会效益指标

激发社会组织新发展活力,推动社会组织高质量发展

持续

社会效益指标

激发社会组织新发

展活力,推动社会

组织高质量发展

持续

全市社会工作服务站服务水平进一步提升

持续

全市社会工作服务

站服务水平进一步

提升

持续

可持续

影响指

社区治理创新及提升社会工作能力

稳步提升

可持续

影响指

社区治理创新及提升社会工作能力

稳步提升

加强和创新社会组织建设与管理

稳步推进

加强和创新社会组织建设与管理

稳步推进

满意度指标

满意指标

受益对象满意度

≥90%

满意度指标

受益对象满意度

≥90%

5.市本级福彩公益金

(1)项目概述。一是民政工作关系民生、连着民心,是社会建设的兜底性、基础性工作,为进一步做好民政工作,推进全市民政事业科学发展,根据《宣城市“十四五”民政事业发展规划》,民政民生工程宣传推介项目主要用于民生工程政策宣传等;二是资助市本级社会组织开展公益创投;三是为进一步激发社会组织新发展活动,推动社会组织高质量发展,支持广大社会组织在基层社会治理及社区建设中更好地发挥作用。我局委托芜湖市社会组织促进会承担宣城市第二届社会组织公益创投活动承办方;四是为扎实开展乡镇(街道)社会工作服务站品牌培育活动,重点培育示范性社工站,进一步满足乡镇(街道)群众多层次多元化需求,提升全市社会工作服务站服务水平。我局实施了“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估项目。

(2)立项依据。《关于市民政局承办安徽省(皖南)养老产业“双招双引”推介会疫情防控工作方案的回复》;《宣城市“十四五”民政事业发展规划》;《宣城市第二届公益创投活动项目协议书》;《宣城市第二届社会组织公益创投运营委托协议》;“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估项目协议书等。

(3)实施主体。宣城市民政局。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。长三角一体化、养老博览会;民政民生工程宣传推介;第二届社会组织公益创投;第二届社会组织公益创投运营委托以及“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估项目。

(6)年度预算安排。25.12万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称

市本级福彩公益金(上年结转)

主管部门及代码

[047]宣城市民政局

实施单位

宣城市民政局

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金(万元)

中期资金总额:

25.12

年度资金总额:

25.12

其中:财政拨款

0.00

其中:财政拨款

0.00

其他资金

25.12

其他资金

25.12

总体目标

中期目标

年度目标

1.开展长三角一体化、养老博览会;2.做好民政工作,推进全市民政事业科学发展;3.开展第二届社会组织公益创投;4.开展“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估。

1.开展长三角一体化、养老博览会;2.做好民政工作,推进全市民政事业科学发展;3.开展第二届社会组织公益创投;4.开展“乡镇(街道)社工站建设”服务品牌培育督导和评估

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

第二届公益创投项目签订数量

5个

数量指标

第二届公益创投项目签订数量

5个

开展民生工程政策宣传

不小于4次

开展民生工程政策宣传

不小于4次

每季度开展社工站实地督导

不小于

21个乡

每季度开展社工站实地督导

不小于

21个乡

养老博览会次数

1次

养老博览会次数

1次

质量指标

完成公益创投项目协议规定事项

100%

质量指标

完成公益创投项目协议规定事项

100%

项目编制完整性、合规性

100%

项目编制完整性、合规性

100%

时效指标

资金支出时效性

严格按照序时进度使用

时效指标

资金支出时效性

严格按照序时进度使用

成本指标

项目总成本

严格控制在预算数内

成本指标

项目总成本

严格控制在预算数内

效益指标

社会效益指标

社会养老服务体系建设成果

进一步巩固

社会效益指标

社会养老服务体系建设成果

进一步巩固

激发社会组织新发展活力,推动社会组织高质量发展

持续

激发社会组织新发展活力,推动社会组织高质量发展

持续

全市社会工作服务站服务水平进一步提升

持续

全市社会工作服务站服务水平进一步提升

持续

可持续

影响指

养老产业健康发展

持续

可持续

影响指

养老产业健康发展

持续

社区治理创新及提升社会工作能力

稳步提升

社区治理创新及提升社会工作能力

稳步提升

加强和创新社会组织建设与管理

稳步推进

加强和创新社会组织建设与管理

稳步推进

满意度指标

满意度指标

受益人群满意度

≥90%

满意度指标

受益人群满意度

≥90%

项目负责人:

6.销售市场维护费

(1)项目概述。宣城市福彩中心为公益二类事业单位,资金来源为政府性基金,主要职责是按照《彩票管理条例》,《彩票管理条例实施细则》及财政部、民政部相关文件规定,组织全市福利彩票的发行销售管理工作目前全市共有福彩代销网点329个,拟通过该项目提升我市福彩销售总量,筹集更多福利彩票公益金,用于发展我市社会福利事业。

(2)立项依据。《彩票管理条例实施细则》第九条“福利彩票销售机构、体育彩票销售机构,在福利彩票发行机构,体育彩票发行机构的统一组织下,分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作,主要职责是:负责组织实施本行政区域福利彩票、体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作”。

(3)实施主体。宣城市福利彩票发行中心。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。一是多措并举,通过开展各类营销宣传活动,提升我市福彩销售总量;二是加强站点形象建设、提升销售人员业务知识,提升购彩环境;三是筹集更多福彩公益金用于我市福彩公益事业的开展,牢固树立慈善福彩的

公益形象。

(6)年度预算安排。674.37万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称

销售市场维护费

主管部门及代码

[047]宣城市民政局

实施单位

宣城市福利彩票发行中心

项目属性

常年项目

项目期

3年

项目资金(万元)

中期资金总额:

1533.00

年度资金总额:

674.37

其中:财政拨款

1533.00

其中:财政拨款

674.37

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标(2023年—2025年)

年度目标

加强我市彩票市场管理、代销网点建设工作,提升级我市销售终端基础及站点软硬件设施;开展各类营销活动,加强福彩公益宣传,扩大我市福利彩票市场影响力,提升销量,筹集更多公益金用于我市公益事业。

开展各类营销活动,提升我市福利彩票销售总量,筹集公益金用,践行福彩"扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

彩票销售额

≥同比期间销售额70%

数量指标

彩票销售额

≥上年

销售额

70%

彩票销售网点数量

≥同比

期间数

量80%

彩票销售网点数量

≥上年数量80%

营销活动开展次数

≥9次

营销活动开展次数

≥3次

质量指标

销售安全事故发生率

≤0.1百分比

质量指标

销售安全事故发生率

≤0.1百分比

经费支出合规率

100百分比

资金使用合规性

100%

时效指标

项目完成时效性

按照中期工作计划及时完成

时效指标

项目完成时效性

按照年

度目标

及时完

成本指标

严格按照预算控制相关业务活动支出

100百分比

成本指标

严格按照预算控制相关业务活动支出

100%

效益指标

经济效益指标

营销活动期间彩票发行销售增长率

环比增长率≥1%

经济效益指标

营销活动期间彩票发行销售增长率

环比增长率≥1%

彩票公益金筹集量

≥同比

期间筹

集量70%

彩票公益金筹集量

≥上年

筹集量

70%

社会效益指标

彩票公益属性及社会责任宣传力度

持续上升

社会效益指标

福彩票公益属性及社会责任宣传力度

逐步提升

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度

影响程度明显

可持续影响指标

对福利彩票销售机

构持续正常运营影

响程度

通过筹集福彩公益金,大力推动我市公益、慈善事业发展

满意度指标

满意度指标

各县市区销售机构、彩民对市场营销效果满意度

≥9898

满意度指标

各县市区销售机构、彩民对市场营销效果满意度

≥95百分比

各销售网点对福彩机构满意度

≥90百分比

项目负责人:

7.特殊儿童群体基本生活保障

(1)项目概述。市孤残儿童福利院负责孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养,提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中的健全儿童实行养与教结合,使之德、智、体全面发展;对其中的残疾儿童实行养、治、教相结合,开展健康活动。是我市的区域性儿童福利机构。

(2)立项依据。市社会福利中心是由市民政局管理的财政全额拨款正科级公益二类事业单位,加挂市精神卫生福利院牌子(宣编[2022]26号),按照市政府第37次常务会议纪要,同意将公益性代养费用列入财政预算,并据实拨付。

(3)实施主体。宣城市社会福利中心。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。做好孤残儿童饮食、辅食的营养供给,提升儿童护理员专业护理水平;加强儿童健康体检、门诊就医、手术医疗项目;将日常生活化康复与专业康复相结合,拟定计划,做好康复效果评定;分类施教,根据儿童不同情况开展院外就学、特教上门、院内教育服务;开展以社工为主导的寓教于乐活动和个案工作,丰富儿童文娱生活,促进机构儿童正向成长;做好儿童各类政策保障和对外宣传,推进区域性儿童福利服务创新改革。

(6)年度预算安排。80万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称

特殊儿童群体基本生活保障

主管部门及代码

[047]宣城市民政局

实施单位

宣城市社会福利中心

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金(万元)

中期资金总额:

80.00

年度资金总额:

80.00

其中:财政拨款

80.00

其中:财政拨款

80.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标(2023年—2023年)

年度目标

推进儿童福利机构优化提质的养育照料水平,提升孤残儿童幸福生活指数;衔接“明天计划”医疗项目,做好儿童基础性医疗与需求性医疗相结合的医保服务;推进孤残儿童专业化康复服务,提升残疾儿童健康成长质量;开展多类型教育工作,实现机构孤残儿童多元化的教育服务;整合机构内外资源,将社工服务有效果贯穿在儿童福利的整天工作中;做好儿童福利工作宣传,提升社会满意度。

做好孤残儿童饮食、辅食的营养供给,提升儿童护理员专业护理水平;加强儿童健康体检、门诊就医、手术医疗项目;将日常生活化康复与专业康复相结合,拟定计划,做好康复效果评定;分类施教,根据儿童不同情况开展院外就学、特教上门、院内教育服务;开展以社工为主导的寓教于乐活动和个案工作,丰富儿童文娱生活,促进机构儿童正向成长;做好儿童各类政策保障和对外宣传,推进区域性儿童福利服务创新改革。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

全年开展残疾儿童康复训练人次

≥300人次

数量指标

儿童体检、门诊和

住院的医疗就医人

≥40人次

儿童体检、门诊和

住院的医疗就医人

≥40人次

全年开展残疾儿童康复训练人次

≥300人次

孤残儿童保障人数

≥21人

儿童院外就学和院内教育人数

≥14人

儿童院外就学和院内教育人数

≥14人

孤残儿童保障人数

≥21人

全年组织开展各类型儿童活动次数

≥20次

全年组织开展护理

知识或技能型学习

培训次数

≥12次

全年组织开展护理

知识或技能型学习

培训次数

≥12次

全年组织开展各类型儿童活动次数

≥20次

质量指标

儿童符合入学和送教上门的教育率

100%

质量指标

儿童就诊医治效果

95%

儿童康复训练成效

90%

儿童康复训练成效

90%

儿童就诊医治效果

95%

护理服务达标率

100%

护理服务达标率

100%

保障资金支出合规性

严格执

行相关

财经法

规、制

度等规

保障资金支出的合规性

严格按

照相关

财经法

规制度

执行

儿童符合入学和送教上门的教育率

100%

时效指标

资金支出的时效性

严格按

照序时

进度进

时效指标

儿童医疗救治的及时性

及时诊治

儿童医疗救治的及时性

及时诊治

资金支出时效性

严格按

照序时

进度使

成本指标

项目总成本

80万元

成本指标

项目总成本

80万元

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

经济效益指标

不适用

不适用

社会效益指标

保障孤残儿童政策性福利享有权益

有效保障

社会效益指标

全面提高养育护理

水平,发挥区域性

儿童福利机构引领

作用

显著

全面提高养育护理

水平,发挥区域性

儿童福利机构引领

作用

显著

孤残儿童人数

≥23人

保障孤残儿童政策性福利享有权益

有效保障

生态效益指标

不适用

不适用

生态效益指标

不适用

不适用

可持续

影响指

围绕“一切为了孩

子,为了孩子一切

”的服务理念,优

化提质,推进“养

治康教”和社会工

作一体化发展

可持续

可持续

影响指

围绕“一切为了孩

子,为了孩子一切

”的服务理念,优

化提质、推进“养

治康教”和社会工

作一体化发展

可持续

立足“儿童权益最

大化”的服务宗旨

,为孩子提供更多

的服务保障

可持续

立足“儿童权益最

大化”的服务宗旨

,为孩子提供更多

的服务保障

可持续

满意度指标

满意度指标

受益孤残儿童满意度

≥90%

满意度指标

受益孤残儿童满意度

≥90%

8.特困人员救助供养

(1)项目概述。市社会福利院主要负责市本级“三无”对象收养、流浪乞讨人员中无家可归的智力障碍人员安置工作,提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务。对其中身有残疾的青、壮年实行养与治结合,进行职业技能训练,提高其生活和劳动能力;对其中的老人以养为主,辅以康复、精神慰藉,使之安度晚年。

(2)立项依据。市社会福利中心是由市民政局管理的财政全额拨款正科级公益二类事业单位,加挂市精神卫生福利院牌子(宣编[2022]26号),按照市政府第37次常务会议纪要,同意将公益性代养费用列入财政预算,并据实拨付。

(3)实施主体。宣城市社会福利中心。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。做好工作人员专业技能培训工作;康复设施设备购置,为居养对象康复工作做好准备;做好居养对象基本生活技能训练及各类手工等活动开展;和专业医院对接,做好居养对象定期巡诊、会诊等工作。

(6)年度预算安排。162.2万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称

特困人员救助供养

主管部门及代码

[047]宣城市民政局

实施单位

宣城市社会福利中心

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金(万元)

中期资金总额:

162.20

年度资金总额:

162.20

其中:财政拨款

162.20

其中:财政拨款

162.20

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标(2023年—2023年)

年度目标

持续开展“三无”人员收养工作,并为其提供幸福生活;持续保障居养对象基本生活,为其提供医疗保障、专业的康复等服务;举办各类娱乐活动,丰富居养对象生活,提高生活质量;持续做好居养对象寻亲宣传工作,提高社会满意度。

做好工作人员专业技能培训工作;康复设施设备购置,为居养对象康复工作做好准备;做好居养对象基本生活技能训练及各类手工等活动开展;和专业医院对接,做好居养对象定期巡诊、会诊等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

全年开展“三无

”人员参加的社工

活动

10次

数量指标

全年开展居养对象生活技能培训

4次

救助供养“三无”人员人数

≥40人

救助供养“三无”人员人数

≥40人

全年开展业务及护

理服务的标准化培

12次

全年开展“三无

”人员参加的社工

活动

10次

全年开展居养对象生活技能培训

4次

全年开展业务及护

理服务的标准化培

12次

质量指标

护理服务质量达标率

100%

质量指标

护理服务质量达标率

100%

保障资金支出合规性

严格按照相关财经法规制度等规定

医疗服务质量达标率

100%

医疗服务质量达标率

100%

保障资金支出合规性

严格按

照相关

财经法

规、制

度等规

时效指标

资金支出时效性

严格按

照序时

进度使

时效指标

患病受助对象及时送医救治

及时救治

患病受助对象及时送医救治

及时救治

资金支出时效性

严格按

照序时

进度使

成本指标

项目总成本

162.2万元

成本指标

项目总成本

162.2万元

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

经济效益指标

不适用

不适用

社会效益指标

切实保障“三无

”人员基本生活权

有效保障

社会效益指标

做好“三无”人员寻亲工作

可持续

做好“三无”人员寻亲工作

显著

切实保障“三无

”人员基本生活权

有效保障

生态效益指标

不适用

不适用

生态效益指标

不适用

不适用

可持续

影响指

不断提高护理服务

水平,发挥公办福

利机构的示范引领

作用

可持续

可持续

影响指

不断提高护理服务

水平,发挥公办福

利机构的示范引领

作用

可持续

满意度指标

满意度指标

救助供养的“三无”人员满意度

≥90%

满意度指标

救助供养的“三无”人员满意度

≥90%

9.公益捐赠

(1)项目概述。市社会福利中心作为社会福利机构,公益代养的“三无”人员和孤残儿童受到社会广泛关注,社会各界爱心企事业单位和爱心人士每年会来中心进行爱心慰问和捐赠,所收集到的捐赠款项均缴入财政非税账户,按照捐赠协议指定用途使用。

(2)立项依据。根据市财政非税局统一工作安排,从2021年1月1日开始,我单位只有捐赠收入纳入预算管理非税收入。

(3)实施主体。宣城市社会福利中心。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。提升“三无”人员和孤残儿童生活质量,让他们感受到社会各界的温暖和关爱,增强他们的幸福感。

(6)年度预算安排。50万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称

公益捐赠

主管部门及代码

[047]宣城市民政局

实施单位

宣城市社会福利中心

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金(万元)

中期资金总额:

50.00

年度资金总额:

50.00

其中:财政拨款

50.00

其中:财政拨款

50.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标(2023年—2023年)

年度目标

提升“三无”人员和孤残儿童生活质量,让他们感受到社会各界的温暖和关爱,增强他们的幸福感。

提升“三无”人员和孤残儿童生活质量,让他们感受到社会各界的温暖和关爱,增强他们的幸福感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

公益捐赠次数

≥30次

数量指标

通过微信公众号宣传次数

10次

通过微信公众号宣传次数

10次

公益捐赠次数

≥30次

质量指标

经费支出合规性

严格执

行相关

财经法

规、制

度等规

质量指标

经费支出合规性

严格执

行相关

财经法

规、制

度等规

时效指标

捐赠收入即使缴入专户

及时

时效指标

捐赠收入即使缴入专户

及时

成本指标

全年捐赠收入

据实核算

成本指标

全年捐赠收入

据实核算

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

经济效益指标

不适用

不适用

社会效益指标

受益“三无”人员人数

≥40人

社会效益指标

受益“三无”人员人数

≥40人

受益孤残儿童人数

≥21人

做好宣传工作,提高社会满意度

显著

做好宣传工作,提高社会满意度

显著

受益孤残儿童人数

≥21人

生态效益指标

不适用

不适用

生态效益指标

不适用

不适用

可持续

影响指

让服务对象感受到社会各界的温暖和关爱,增强幸福感

可持续

可持续

影响指

让服务对象感受到社会各界的温暖和关爱,增强幸福感

可持续

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

满意度指标

受益服务对象满意度

≥90%

10.儿童福利

(1)项目概述。资金用于孤残儿童福利院优化提质改造,积极推进机构转型升级。

(2)立项依据。《安徽省财政厅安徽省民政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》皖财社[2021]1265号。

(3)实施主体。宣城市社会福利中心。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。资金用于孤残儿童福利院优化提质改造,积极推进机构转型升级。

(6)年度预算安排。135.45万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称

儿童福利

主管部门及代码

[047]宣城市民政局

实施单位

宣城市社会福利中心

项目属性

一次性项目

项目期

2年

项目资金(万元)

中期资金总额:

135.45

年度资金总额:

135.45

其中:财政拨款

135.45

其中:财政拨款

135.45

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标(2022年—2023年)

年度目标

资金用于孤残儿童福利院优化提质改造,积极推进机构转型升级。

资金用于孤残儿童福利院优化提质改造,积极推进机构转型升级。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

改造楼层数

3层

数量指标

改造楼层数

3层

质量指标

保障资金支出合规性

严格执

行相关

财经法

规、制

度等规

质量指标

保障资金支出合规性

严格执

行相关

财经法

规、制

度等规

按进度完成改造工

程时限,达到验收

条件

完成验收

按进度完成改造工

程时限,达到验收

条件

完成验收

时效指标

资金支出时效性

据实拨付

时效指标

资金支出时效性

据实拨付

改造工程完成时间

预计

2023年

改造工程完成时间

预计

2023年

成本指标

根据验收审计后工程款核算

据实核算

成本指标

根据验收审计后工程款核算

据实核算

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

经济效益指标

不适用

不适用

社会效益指标

孤残儿童人数

院内儿

童18人

,宁国

及广德

区域划

转儿童

暂定

社会效益指标

孤残儿童人数

院内儿

童18人

,宁国

及广德

区域划

转儿童

暂定

生态效益指标

不适用

不适用

生态效益指标

不适用

不适用

可持续

影响指

积极推进机构转型

升级,着力向“养

治教康安”和社会

工作服务融合一体

化区域儿童福利机

构发展

明显

可持续

影响指

积极推进机构转型

升级,着力向“养

治教康安”和社会

工作服务融合一体

化区域儿童福利机

构发展

明显

满意度指标

满意度指标

受益孤残儿童满意度

≥85%

满意度指标

受益孤残儿童满意度

≥85%

11.中央集中彩票公益金(老年人福利)

(1)项目概述。资金用于食堂电气智能化设施设备配置,康复设施设备购置。

(2)立项依据。《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》皖财社[2022]846号。

(3)实施主体。宣城市社会福利中心。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。一是通过食堂电气智能化设施设备配置,提高生产效率和质量,减轻人力压力;二是通过康复设施设备购置,利用康复娱教等途径,缓解服务对象身体功能退化或锻炼老年人各项精细及大运动机能康复,从而在一定程度上提升老年人在院休养生活质量。

(6)年度预算安排。50.2万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称

中央集中彩票公益金(老年人福利)

主管部门及代码

[047]宣城市民政局

实施单位

宣城市社会福利中心

项目属性

常年项目

项目期

2年

项目资金(万元)

中期资金总额:

50.20

年度资金总额:

50.20

其中:财政拨款

50.20

其中:财政拨款

50.20

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标(2022年—2023年)

年度目标

1、通过食堂电气智能化设施设备配置,提高生产效率和质量,减轻人力压力。2、通过康复设施设备购置,利用康复娱教等途径,缓解服务对象身体功能退化或锻炼老年人各项精细及大运动机能康复,从而在一定程度上提升老年人在院休养生活质量。

1、通过食堂电气智能化设施设备配置,提高生产效率和质量,减轻人力压力。2、通过康复设施设备购置,利用康复娱教等途径,缓解服务对象身体功能退化或锻炼老年人各项精细及大运动机能康复,从而在一定程度上提升老年人在院休养生活质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

洗菜机

2台

数量指标

洗菜机

2台

毛刷机

2台

毛刷机

2台

多功能切菜机

2台

多功能切菜机

2台

益智器材(精细运动)

20台

益智器材(精细运动)

20台

室外休闲康复器材

6台

室外休闲康复器材

6台

质量指标

保障资金支出合规性

严格按照相关财经法规制度等规定

质量指标

保障资金支出合规性

严格按照相关财经法规制度等规定

符合切配要求、符合卫生保洁要求

100%

符合切配要求、符合卫生保洁要求

100%

符合老年人康复需求

100%

符合老年人康复需求

100%

时效指标

准时完成饮食保障工作

及时供餐

时效指标

准时完成饮食保障工作

及时供餐

资金支出时效性

严格按

照序时

进度使

资金支出时效性

严格按

照序时

进度使

定时按计划开展老年人康复

及时有效

定时按计划开展老年人康复

及时有效

成本指标

老年人康复设施设备购置项目总成本

37.2万元

成本指标

老年人康复设施设备购置项目总成本

37.2万元

食堂电气智能化设施配置项目总成本

13万元

食堂电气智能化设施配置项目总成本

13万元

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

经济效益指标

不适用

不适用

社会效益指标

提高了食堂生产效

率,降低了人力成

显著

社会效益指标

提高了食堂生产效

率,降低了人力成

显著

切实保障休养对象和员工的就餐服务

有效保障

切实保障休养对象和员工的就餐服务

有效保障

切实保障老年人康复权益

有效保障

切实保障老年人康复权益

有效保障

最大限度提升老年人休养质量

显著

最大限度提升老年人休养质量

显著

生态效益指标

不适用

不适用

生态效益指标

不适用

不适用

可持续

影响指

提高了食堂生产效

率和质量,减轻了

人力压力

可持续

可持续

影响指

提高了食堂生产效

率和质量,减轻了

人力压力

可持续

发挥公办养老机构示范引领作用

可持续

发挥公办养老机构示范引领作用

可持续

满意度指标

满意度指标

就餐人员满意度

≥90%

满意度指标

就餐人员满意度

≥90%

社会化代养服务对象满意度

≥90%

社会化代养服务对象满意度

≥90%

12.中央集中彩票公益金(残疾人福利)

(1)项目概述。资金用于购买康复设施设备。

(2)立项依据。《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下

达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》皖财社[2022]846号。

(3)实施主体。宣城市社会福利中心。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。购买康复设施设备,通过康复治疗等

途径,消除和减轻居养对象功能退化,改善生活状态,增强自理能力,提高生活质量。

(6)年度预算安排。50万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称

中央集中彩票公益金(残疾人福利)

主管部门及代码

[047]宣城市民政局

实施单位

宣城市社会福利中心

项目属性

常年项目

项目期

2年

项目资金(万元)

中期资金总额:

50.00

年度资金总额:

50.00

其中:财政拨款

50.00

其中:财政拨款

50.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总体目标

中期目标(2022年—2023年)

年度目标

购买康复设施设备,通过康复治疗等途径,消除和减轻居养对象功能退化,改善生活状态,增强自理能力,提高生活质量。

购买康复设施设备,通过康复治疗等途径,消除和减轻居养对象功能退化,改善生活状态,增强自理能力,提高生活质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目功能室

6个

数量指标

项目功能室

6个

康复活动

≥10次

康复活动

≥10次

阅览室活动

≥200次

阅览室活动

≥200次

质量指标

保障资金支出合规性

严格按照相关财经法规制度等规定

质量指标

保障资金支出合规性

严格按照相关财经法规制度等规定

阅览室活动达标率

100%

阅览室活动达标率

100%

时效指标

资金指出时效性

严格按

照序时

进度使

时效指标

资金指出时效性

严格按

照序时

进度使

康复受助对象及时进行康复训练

及时康复

康复受助对象及时进行康复训练

及时康复

成本指标

项目总成本

50万元

成本指标

项目总成本

50万元

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

经济效益指标

不适用

不适用

社会效益指标

切实保障“三无

”人员基本生活权

有效保障

社会效益指标

切实保障“三无

”人员基本生活权

有效保障

最大限度帮助“三无”人员恢复功能

显著

最大限度帮助“三无”人员恢复功能

显著

生态效益指标

不适用

不适用

生态效益指标

不适用

不适用

可持续

影响指

不断提高康复服务

水平,发挥公办福

利机构的示范引领

作用

可持续

可持续

影响指

不断提高康复服务

水平,发挥公办福

利机构的示范引领

作用

可持续

满意度指标

满意度指标

救助供养的“三无”人员满意度

≥90%

满意度指标

救助供养的“三无”人员满意度

≥90%

13.养老服务体系建设

(1)项目概述。资金用于食堂安全改造、购置老人电动移位机。

(2)立项依据。《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2022年省级养老服务体系建设奖补资金的通知》皖财社[2022]245号。

(3)实施主体。宣城市社会福利中心。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。食堂安全改造、购置老人电动移位机。

(6)年度预算安排。5.09万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称

养老服务体系建设

主管部门及代码

[047]宣城市民政局

实施单位

宣城市社会福利中心

项目属性

常年项目

项目期

2年

项目资金(万元)

中期资金总额:

33.40

年度资金总额:

5.09

其中:财政拨款

33.40

其中:财政拨款

5.09

其他资金

0.00

其他资金

0.0

总体目标

中期目标(2022年—2023年)

年度目标

食堂安全改造、购置老人电动移位机

食堂安全改造、购置老人电动移位机

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

食堂安全改造面积

≥150平方米

数量指标

食堂安全改造面积

≥150平方米

购置老人电动移位机数量

按需采购

购置老人电动移位机数量

按需采购

质量指标

保障资金支出合规性

严格执

行相关

财经法

规、制

度等规

质量指标

保障资金支出合规性

严格执

行相关

财经法

规、制

度等规

按进度完成维修工

程时限,达到验收

条件

完成验收

按进度完成维修工

程时限,达到验收

条件

完成验收

时效指标

资金支出时效性

据实拨付

时效指标

资金支出时效性

据实拨付

成本指标

食堂安全改造费用

≤20万元

成本指标

食堂安全改造费用

≤20万元

老人电动移位机费用

≤2万元

老人电动移位机费用

≤2万元

效益指标

经济效益指标

不适用

不适用

经济效益指标

不适用

不适用

社会效益指标

食堂饮食保障人数

≥500人

社会效益指标

食堂饮食保障人数

≥500人

生态效益指标

不适用

不适用

生态效益指标

不适用

不适用

可持续

影响指

消除食堂安全隐患

可持续

可持续

影响指

消除食堂安全隐患

可持续

满意度指标

满意度指标

居养对象满意度

≥85%

满意度指标

居养对象满意度

≥85%

职工满意度

≥85%

职工满意度

≥85%

14.流浪乞讨人员救助

(1)项目概述。流浪乞讨人员救助主要负责对本辖区生活无着流浪乞讨人员、未成年人保护、反家庭暴力庇护等工作,按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、教育矫治、主动救助、源头预防、未成年人救助保护及反家庭暴力庇护等服务,并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

(2)立项依据。上级文件提出任务要求的事项:《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号);《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》(省政府令第269号);《宣城市2022年度生活无着人员社会救助实施办法》(宣民事〔2022〕9号)。

(3)实施主体。宣城市流浪乞讨人员救助站。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。根据近年来救助量及救助支出,结合流浪乞讨人员救助发展趋势,预计2023年救助量约300人次,项目预算总额80万元。该项目主要用于生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作,按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、站外托养、落户安置、主动救助、源头预防及未成年人救助保护等服务,并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

(6)年度预算安排。80.17万元。

(7)绩效目标。

附件2-2:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位:盖章单位:万元

项目名称

流浪乞讨人员救助

主管部门及代码

宣城市民政局

实施单位

宣城市流浪乞讨人员救助站

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金(万元)

中期资金总额:

240.0

年度资金总额:

80.17

其中:财政拨款

240.0

其中:财政拨款

80.17

其他资金

其他资金

总体目标

中期目标(2023年—2025年)

年度目标

目标1:持续做好保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。目标2:救助服务质量明显提升,救助保障水平进一步提高

目标1:保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。目标2:一是做好未成年人救助保护;二是做好患病受助对象医疗救治工作;三是做好寻亲服务工作;四是开展专项主动救助及常态化救助工作;五是做好返乡受助人员源头治理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:全年救助人次

≥900人次

数量指标

指标1:全年救助人次

≥300人次

指标2:医疗机构救治人次

≥60人次

指标2:医疗机构救治人次

≥20人次

指标3:开展街面主动救助次数

≥450次

指标3:开展街面主动救助次数

≥150次

指标4:源头治理定期回访次数

≥150次

指标4:源头治理定期回访次数

≥50次

质量指标

指标1:救助条件符合率

100%

质量指标

指标1:救助条件符合率

100%

指标2:救助服务质量达标率

100%

指标2:救助服务质量达标率

100%

时效指标

指标1:救助响应及时性

及时救助

时效指标

指标1:救助响应及时性

及时救助

指标2:患病受助对象及时送医救治

及时救治

指标2:患病受助对象及时送医救治

及时救治

成本指标

指标

1:项目

总成本

240万元

成本指标

指标1:项目总成本

80万元

效益指标

社会效益指标

指标1:切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益

有效保障

社会效益指标

指标1:切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益

有效保障

指标

2:应救

尽救率

100%

指标2:应救尽救率

100%

可持续影响指标

指标1:对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度

较高

可持续影响指标

指标1:对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度

明显

满意度指标

服务对象

满意度指

指标

1:群众

满意度

≥90%

服务对象

满意度指

指标1:群众满意度

≥90%

备注:1.数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项,至少各填写一条指标和指标值。

2.注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。

15.救助服务辅助

(1)项目概述。6名社会化用人工资保障。

(2)立项依据。上级文件提出任务要求的事项:《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号);《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》(省政府令第269号)。其他事项:《宣城市机构编制委员会关于同意市流浪乞讨人员救助站社会化用人指标的批复》(宣编〔2018〕19号);《宣城市机构编制委员会、财政局、人力资源和社会保障局、审计局关于调整市直编外聘用人员工资标准的通知》(宣人社秘〔2021〕259号)。

(3)实施主体。宣城市流浪乞讨人员救助站。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。6名社会化用人工资保障。6名社会化用人工作人员主要任务是为流浪乞讨人员提供救助服务,包括:求助接待、站内照料、护送返乡、街面巡查、源头预防等。

(6)年度预算安排。26万元。

(7)绩效目标。

附件2-2:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位:盖章单位:万元

项目名称

救助服务辅助

主管部门及代码

宣城市民政局

实施单位

宣城市流浪乞讨人员救助站

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金(万元)

中期资金总额:

78.0

年度资金总额:

26.0

其中:财政拨款

78.0

其中:财政拨款

26.0

其他资金

其他资金

总体目标

中期目标(2023年—2025年)

年度目标

目标1:持续做好社会化用人岗位工资保障。目标2:持续做好生活无着的流浪乞讨人员救助服务保障工作。

目标1:社会化用人岗位工资保障。目标

2:做好生活无着的流浪乞讨人员救助服务保障工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:社会化用人岗位数

6人

数量指标

指标1:社会化用人岗位数

6人

指标2:开展街面主动救助次数

≥450次

指标2:开展街面主动救助次数

≥150次

质量指标

指标1:社会化用人岗位考核合格率

≥95%

质量指标

指标1:社会化用人岗位考核合格率

≥95%

时效指标

指标1:社会化用人岗位工资发放及时性

及时发放

时效指标

指标1:社会化用人岗位工资发放及时性

及时发放

指标2:救助响应及时性

及时救助

指标2:救助响应及时性

及时救助

成本指标

指标

1:项目

总成本

78万

成本指标

指标1:项目总成本

26万

效益指标

社会效益指标

指标1:提供救助服务保障流浪乞讨人员基本生活权益

有效保障

社会效益指标

指标1:提供救助服务保障流浪乞讨人员基本生活权益

有效保障

可持续影响指标

指标1:对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度

较高

可持续影响指标

指标1:对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度

明显

满意度指标

服务对象

满意度指

指标

1:群众

满意度

≥90%

服务对象

满意度指

指标1:群众满意度

≥90%

备注:1.数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项,至少各填写一条指标和指标值。

2.注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。

16.流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护

(1)项目概述。流浪乞讨人员救助主要负责对市区城乡生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家

庭暴力庇护等工作,按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、站外托养、落户安置、主动救助、源头预防及未成年人救助保护等服务,并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

(2)立项依据。《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号)、《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》(省政府令第269号)及《宣城市2020年度生活无着社会救助实施办法》(宣民事〔2020〕17号)。

(3)实施主体。宣城市流浪乞讨人员救助站。

(4)起止时间。2023年1月至12月。

(5)项目内容。对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵

害、暂时无人监护等未成年人实施救助保护,开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

(6)年度预算安排。22.47万元。

(7)绩效目标。

附件2-2:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位:盖章单位:万元

项目名称

流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护

主管部门及代码

宣城市民政局

实施单位

宣城市流浪乞讨人员救助站

项目属性

延续项目

项目期

2年

项目资金(万元)

中期资金总额:

76.94

年度资金总额:

22.47

其中:财政拨款

76.94

其中:财政拨款

22.47

其他资金

其他资金

总体目标

中期目标(2022年—2023年)

年度目标

目标1:持续做好保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。目标2:一是进一步加强未成年人救助保护;二是加大对医疗机构监督检查;三是继续做好寻亲服务工作;四是持续开展专项主动救助及常态化救助工作;五是持续做好返乡受助人员源头治理工作。

目标1:持续做好保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。目标2:一是进一步加强未成年人救助保护;二是加大对医疗机构监督检查;三是继续做好寻亲服务工作;四是持续开展专项主动救助及常态化救助工作;五是持续做好返乡受助人员源头治理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:关爱帮扶重点儿童人数

≥200人

数量指标

指标1:关爱帮扶重点儿童人数。

≥200人

指标2:返乡易流浪走势人员源头预防人数。

≥25人

指标2:返乡易流浪

走势人员源头预防人数。

≥25人

指标3:走访摸排农村留守儿童和困境儿童人数。

≥2000人

指标3:走访摸排农村留守儿童和困境儿童人数。

≥2000人

质量指标

指标1:建立健全农村留守儿童和困境儿童台账。

健全

质量指标

指标1:建立健全农村留守儿童和困境儿童台账。

健全

时效指标

指标1:重点儿童关爱帮扶及时性。

及时

时效指标

指标1:重点儿童关爱帮扶及时性。

及时

指标2:源头预防入户走访及时性。

及时

指标2:源头预防入户走访及时性。

及时

成本指标

指标

1:项目

总成本

76.94万

成本指标

指标1:项目总成本

22.47万

效益指标

社会效益指标

指标1:加强未成年人保护政策宣传提高社会知晓度。

明显提高

社会效益指标

指标1:加强未成年人保护政策宣传提高社会知晓度。

明显提高

指标2:加大对重点儿童的关爱帮扶力度

成效明显

指标2:加大对重点

儿童的关爱帮扶力度。

成效明显

可持续影响指标

指标1:对未成年人保护工作促进程度。

明显

可持续影响指标

指标1:对未成年人保护工作促进程度。

明显

满意度指标

服务对象

满意度指

指标1:服务对象满意度

≥85%

服务对象

满意度指

指标1:服务对象满意度

≥85%

备注:1.数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项,至少各填写一条指标和指标值。

2.注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。

(二)机关运行经费。

宣城市民政局2023年机关运行经费财政拨款预算72.91万元,比2022年预算(去年预算数72.06万元)增加0.85万元,增长1.18%,增长主要原因是工资调整,工会和福利费增加等。

(三)政府采购情况。

宣城市民政局2023年政府采购预算40万元。其中:政府采购货物预算40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,宣城市民政局固定资产总金额(原值)18509.56万元,较上年增加15960.28万元,其中,土地、房屋及构筑物17674.71万元、通用设备520.27万元、专用设备150.54万元、其他资产164.04万元。

单位车改后保留车辆6辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023年,宣城市民政局有16个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款478.93万元、政府性基金预算当年财政拨款938.84万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。